Постановление администрации г. Шумерля ЧР от 29.09.2014 N 745 "О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 13 февраля 2014 года N 123"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШУМЕРЛЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2014 г. № 745
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА ШУМЕРЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШУМЕРЛЯ
ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА № 123
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", Уставом города Шумерля Чувашской Республики, постановлением администрации города Шумерля от 30 октября 2013 года № 896 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики" и на основании решения Собрания депутатов города Шумерля № 543 от 1 августа 2014 года "О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Шумерля от 29 ноября 2013 года № 437 "О бюджете города Шумерля на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Администрация города Шумерля постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 13 февраля 2014 года № 123 "Об утверждении муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1) Раздел "Объем средств бюджета города Шумерли на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников" паспорта муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы изложить в следующей редакции:
- общий объем финансирования муниципальной целевой программы составляет 99556,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 15427,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 15024,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 12359,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 12750,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 13987,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 14714,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 15294,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
бюджета города Шумерли - 88188,6 тыс. рублей (88,7 процента), в том числе:
в 2014 году - 12228,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 12100,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 11410,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 11750,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 12955,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 13600,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 14300,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 11213,0 тыс. рублей (11,3 процента), в том числе:
в 2014 году - 3199,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 2924,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 1000,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 948,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 1032,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 1114,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 994,0 тыс. рублей;
2) Раздел V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерли и внебюджетных средств.
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы составляет 99556,6 тыс. рублей.
Финансирование Программы
Годы
Всего объем финансирования
В том числе за счет средств
бюджета города Шумерли
внебюджетных источников
2014
15427,0
12228,0
3199,0
2015
15024,5
12100,0
2924,5
2016
12411,1
11410,6
1000,5
2017
12698,5
11750,0
948,5
2018
13987,5
12955,0
1032,5
2019
14714,0
13600,0
1114,0
2020
15294,0
14300,0
994,0
Итого
99556,6
88343,6
11213,0
Предусматривается программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета города Шумерли.
К внебюджетным источникам отнесены доходы от уставной деятельности учреждений, средства от приносящей доход деятельности, средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и организаций.
Объем инвестиций и других расходов на осуществление Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней".
3) Приложение № 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.
4) Приложение № 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.
5) Приложение № 7 подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы считать Приложением № 6, и изложить его в редакции Приложения № 3 к настоящему постановлению.
6) Дополнить муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы Приложением № 7 "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" в редакции Приложения № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам социальной политики - начальника отдела образования администрации города Шумерля Л.В.Осипову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Л.Г.ДМИТРИЕВА
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Шумерля
от 29.09.2014 № 745
Приложение № 4
к муниципальной программе
города Шумерли
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ШУМЕРЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы)
Расходы бюджета города Шумерли на оказание муниципальной услуги (выполнения работы), тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие культуры"
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
Услуга по обеспечению деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
-
-
-
6387,9
6423,2
6495,3
Показатель объема услуги:
Количество постоянно действующих клубных формирований
29
29
29
-
-
-
Из общего числа:
количество формирований самодеятельного народного творчества
28
28
28
-
-
-
Количество участников клубных формирований
463
466
469
-
-
-
Количество участников формирований самодеятельного народного творчества
450
453
456
-
-
-
Из общего числа количество формирований самодеятельного народного творчества для детей до 14 лет
18
18
18
-
-
-
Количество участников клубных формирований для детей до 14 лет
262
265
268
-
-
-
Из общего числа количество формирований самодеятельного народного творчества для молодежи от 15 до 24 лет
5
5
5
-
-
-
Количество участников клубных формирований для молодежи от 14 до 24 лет
70
70
70
-
-
-
Число культурно-массовых мероприятий
288
290
292
-
-
-
Из них, на платной основе
161
162
163
-
-
-
Численность населения, участвующего в платных мероприятиях
21020
21720
22320
-
-
-
Количество пользователей - услуги аттракционов, чел.
10000
10300
10500
-
-
-
Количество пользователей - услуги детских игровых автоматов, чел.
8000
8500
9000
-
-
-
Количество пользователей - услуги платного туалета, чел
450
500
600
-
-
-
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности библиотек
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
-
-
-
3147,2
3154,4
3280,0
Показатель объема услуги:
Количество зарегистрированных пользователей, чел.
10550
10560
10570
-
-
-
Количество зарегистрированных пользователей в возрасте до 14 лет, чел.
3920
3925
3930
-
-
-
Количество посещений, ед.
83700
84500
85300
-
-
-
Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед.
192100
192125
192150
-
-
-
Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки, ед.
2620
2630
2640
-
-
-
Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела
Оказание информационных услуг на основе архивных документов
-
-
-
673,0
550,0
550,0
Показатель объема услуги:
Количество исполненных социально-правовых запросов, ед.
650
700
750
-
-
-
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Шумерля
от 29.09.2014 № 745
Приложение № 5
к муниципальной программе
города Шумерли
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ШУМЕРЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия)
Код бюджетной классификации
Источники финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. рублей
ГГРБС
РРзПр
ЦЦСР
ВВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1.
"Развитие культуры"
957
0000
0000000
000
всего
13407,1
13052,1
11325,8
11325,5
11463,5
11595,2
11523,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
10208,1
10127,6
10325,3
10377,0
10431,0
10481,2
10529,0
внебюджетные источники
3199,0
2924,5
1000,5
948,5
1032,5
1114,0
994,0
Основное мероприятие 1.
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
957
0000
0000000
000
всего
9546,9
9307,7
7455,8
7436,5
7552,5
7666,2
7575,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
6387,9
6423,2
6495,3
6528,0
6560,0
6592,2
6621,0
внебюджетные источники
3159,0
2884,5
960,5
908,5
992,5
1074,0
954,0
Мероприятие 1.1.
Создание условий для сохранения и развития традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения муниципального образования города Шумерля
957
0801
Ц414039
621
всего
6871,5
6733,4
5359,4
5423,0
5447,0
5471,2
5496,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
4612,5
4746,7
4798,9
4823,0
4847,0
4871,2
4896,0
внебюджетные источники
2259,0
1934,5
560,5
600,0
600,0
600,0
600,0
Мероприятие 1.2.
Предоставления комплекса услуг для создания благоприятных условий в организации культурного досуга и отдыха жителей города
957
0801
Ц414039
621
всего
2525,4
2626,5
2096,4
2013,5
2105,5
2195,0
2079,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
1625,4
1676,5
1696,4
1705,0
1713,0
1721,0
1725,0
внебюджетные источники
900,0
950,0
400,0
308,5
392,5
474,0
354,0
Основное мероприятие 2.
Обеспечение деятельности библиотек. Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
957
0801
Ц414041
611
всего
3187,2
3194,4
3320,0
3336,0
3355,0
3369,0
3386,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
3147,2
3154,4
3280,0
3296,0
3315,0
3329,0
3346,0
внебюджетные источники
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Основное мероприятие 3.
Развитие архивного дела
всего
673,0
550,0
550,0
553,0
556,0
560,0
562,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
673,0
550,0
550,0
553,0
556,0
560,0
562,0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.
Поддержка общественных инициатив и мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, направленных на формирование и укрепление патриотизма и российской гражданской идентичности
-
-
-
-
всего
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2.
Обеспечение реализации муниципальной "Развитие культуры и туризма"
957
0804
0000000
000
всего
2019,9
1972,4
1085,3
1373,0
2524,0
3118,8
3771,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
2019,9
1972,4
1085,3
1373,0
2524,0
3118,8
3771,0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение функции муниципальных органов, проведение общегородских мероприятий
957
0804
Ц4Э0020
000
всего
840,0
755,3
755,3
763,0
768,0
774,0
778,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
840,0
755,3
755,3
763,0
768,0
774,0
778,0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры
957
0804
Ц4Э4044
000
всего
1179,9
1217,1
330,0
610,0
1756,0
2344,8
2993,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
1179,9
1217,1
330,0
610,0
1756,0
2344,8
2993,0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Шумерля
от 29.09.2014 № 745
Приложение № 6
к муниципальной программе
города Шумерля
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ШУМЕРЛИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Паспорт
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Шумерля Чувашской Республики "Развитие культуры
и туризма" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
-
отдел культуры администрации города Шумерля (далее - отдел культуры)
Соисполнители подпрограммы
-
подведомственные учреждения отдела культуры администрации города Шумерля
Цель подпрограммы
-
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства города Шумерли
Задачи подпрограммы
-
расширение широкого доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам путем обеспечения их сохранности, пополнение, предоставление и использование;
- обеспечение разнообразия и доступности культурно-досуговых и информационных услуг;
развитие художественно-творческой деятельности;
- укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений культуры в целях повышения качества оказания культурных услуг
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
-
к 2021 году будут достигнуты следующие показатели:
- количество клубных формирований - 29 ед.;
- количество мероприятий для взрослого населения - 130 ед.;
- количество мероприятий для детей - 140 ед.;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 22,2%;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры - 77,5%;
- количество посещений городского парка культуры и отдыха - 21,5 тыс. чел.;
- количество посещений муниципальных библиотек - 88,3%.
- доля документов МБУ "Архив города Шумерля", находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 80 процентов;
- доля принятых в МБУ "Архив города Шумерля" документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему - 100 процентов;
- среднее число пользователей архивной информацией (на 10 тыс. человек населения) - 430 человек.
Срок реализации подпрограммы
-
2014 - 2020 годы.
Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы
-
общий объем финансирования подпрограммы "Развитие культуры" составляет 83537,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 13407,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 13052,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 11325,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 11325,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 11463,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 11595,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 11523,0 тыс. рублей.
из них:
средства бюджета города Шумерли - 72479,2 тыс. рублей (86,6 процентов), в том числе:
в 2014 году - 10208,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 10127,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 10325,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 10377,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10431,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 10481,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 10529,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников 11213,0 - тыс. рублей (13,4 процентов), в том числе:
в 2014 году - 3199,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 2924,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 1000,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 948,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 1032,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 1114,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 994,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты подпрограммы
-
создание условий, обеспечивающих доступность основных культурных благ, повышение качества культурных услуг;
повышение качества доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;
высокий уровень доступности услуг архива;
сохранение и повышение творческого уровня художественных коллективов;
внедрение и использование новых информационных технологий в деятельности учреждений культуры;
развитие народного художественного творчества и любительского искусства;
укрепление материально-технической базы отрасли культуры.
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Культура города Шумерли, являясь важной составляющей общекультурного пространства Чувашской Республики, располагает достаточным ресурсом, включающим развитую сеть учреждений культуры: МБУ "Городская централизованная библиотечная система", МАУК ДК "Восход", МАУК "Городской парк культуры и отдыха", Шумерлинский народный историко-краеведческий музей, МБОУДОД "Детская школа искусств № 1", МБУ "Архив города Шумерля".
Сфера клубно-досуговой деятельности характеризуется ростом интереса населения к различным видам художественной самодеятельности. Повысилось количество культурно-массовых мероприятий. В 2013 году проведено 286 культурно-досуговых мероприятий для разновозрастных слоев населения, из них 160 мероприятий - на платной основе. Число участников составило 20520 человека.
Одним из приоритетных направлений государственной политики в области культуры является поддержка и стимулирование деятельности любительских коллективов художественного творчества. В 2013 году свои услуги в области самодеятельного народного творчества представили 29 разножанровых клубных формирований для разновозрастных категорий населения, в которых разного вида творческой деятельностью занимались 460 человека в возрасте от 3 до 80 лет. Из общего числа клубных формирований 18 объединений для детей до 14 лет, в которых участвуют 269 детей.
5 коллективов самодеятельного народного творчества МАУК ДК "Восход" удостоены почетного звания "Народный самодеятельный коллектив художественного творчества: танцевально-спортивный "Экситон", коллектив эстрадного танца "Каприз", эстрадная студия "Артон", хор ветеранов "Русская душа", театральный коллектив "Коляда. Творческие коллективы и солисты достойно представляют культуру города Шумерли, как в Чувашской Республике, так и в регионах России, тем самым создавая положительный творческий имидж о городе.
Удельный вес населения, участвующих в клубных формированиях и платных мероприятиях, в 2013 году составил 68,0%.
Среди основных достижений, кардинально изменивших место и роль библиотек в жизни общества, - появление возможности выбора информации между традиционными печатными и электронными носителями, паритетность обслуживания как локальных, так и удаленных пользователей, создание собственных электронных библиографических ресурсов. Уровень компьютеризации библиотек в городе Шумерле составляет 100 процентов.
Модернизация библиотек обеспечила внедрение и развитие новых технологий, расширение информационно-библиографической деятельности и развитие различных видов услуг. Сегодня библиотеки являются культурными, информационными и образовательными центрами.
Формируется Сводный каталог книг библиотек города Шумерли, ведется ретроконверсия традиционных каталогов в электронную форму. Произошли изменения в технологии обслуживания читателей, ресурсной и материально-технической базе.
Услугами библиотек пользуются 10542 читателей, из них в возрасте до 14 лет включительно - 3915. Количество посещений составляет - 82900, количество книговыдачи - 192100. Общий фонд библиотек составляет 112980 экз., количество новых поступлений составляет - 3490 экз., объем новых поступлений на 1000 жителей - 110 экз.
МАУК "Городской парк культуры и отдыха" является памятником природы регионального значения. Он создан в городе в целях лучшего использования природных условий для организации культурного отдыха населения и проведения разнообразной культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди взрослых и детей. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики № 140 от 17.07.2000 городской парк внесен в реестр особо охраняемых природных территорий Чувашской Республики. Территория парка многофункциональна, с развитой системой благоустройства, предназначенной для массового отдыха взрослых и детей.
Парк занимает обширную территорию (22 га), которая требует постоянного ухода и благоустройства. Сотрудники парка выполняют все работы, требуемые для удобства и приятного отдыха посетителей, нормального функционирования парка. В городском парке ведется работа на организацию досуга населения, создание малых архитектурных форм, благоустройство территории, организацию и проведение озеленительных мероприятий. В 2013 году в рамках озеленения парковых зон посажено 233 штук деревьев лиственной породы. Основная задача - обеспечить комплексное развитие всех сфер деятельности парка, поддерживать в пригодном для эксплуатации состоянии все элементы парковой структуры.
Муниципальный архив, являясь уникальной составной частью историко-культурного наследия народов города Шумерли, непосредственно участвует в реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям, содействует решению задач социально-экономического развития города Шумерли. По состоянию на 1 января 2014 г. МБУ "Архив города Шумерля" обеспечивают сохранность около 12 тысяч единиц хранения, относящихся к историко-культурному наследию народа, проживающих на территории города. Ежегодно осуществляется прием до 200 дел документов муниципального архива города Шумерли. За последние годы наблюдается устойчивый рост обращений граждан за ретроспективной информацией, с 2008 по 2013 год число посещений архива возросло на 30 процентов.
Наряду с положительными тенденциями в развитии сферы культуры, имеются ряд факторов, отрицательно влияющих на их развитие и проблем, сдерживающих рост результативности.
Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры по-прежнему не позволяет внедрять инновационные формы работы, информационные технологии, а также привлекать в отрасль молодые кадры. Требуют безотлагательного решения вопросы капитального ремонта здания МАУК ДК "Восход", прилегающей территории. Концертные залы, кабинеты для занятий нуждаются в проведении капитальных ремонтных работ. Учреждения культуры нуждаются в обновлении музыкальных инструментов, который в настоящее время имеет большой износ, в свето- и звукооборудовании, соответствующем современным требованиям сценического искусства. Отсутствие транспортного средства не позволяет организовывать выезды коллективов художественной самодеятельности с концертами, спектаклями в регионы по обмену опытом, для участия в различных конкурсах республиканского, межрегионального уровня.
В сфере библиотечного обслуживания населения острой проблемой остается комплектование книжных фондов общедоступных библиотек новыми книгами и периодическими изданиями, повышение качества и динамики обновления книжных фондов с учетом установленных нормативов и стандартов. Ежегодно в общедоступные библиотеки города поступает более 90 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и т.д.) на 1000 жителей. По этому показателю, согласно Модельному стандарту, муниципальные общедоступные библиотеки города Шумерли сильно отстают. Осознавая данную проблему, городская библиотечная система планирует довести к 2020 году вышеупомянутые показатели до 130 книг на 1000 жителей.
Недостаточный уровень технического оснащения и программного обеспечения библиотек. Спрос на библиотечные услуги с использованием информационных технологий возрастает, имеющееся количество компьютерного оборудования не удовлетворяет запросы пользователей. Быстрая смена информационных технологий влечет за собой необходимость обновления компьютерного парка, телекоммуникационных технологий, программного обеспечения для создания единой информационной библиотечной сети.
Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями.
Не удовлетворяет современным требованиям база аттракционного хозяйства. Срок эксплуатации аттракционов составляет более 30 лет. По результатам технического обследования, проведенного в 2013 году аттракционы требуют капитального ремонта. Для организации массового отдыха населения в городском парке культуры и отдыха необходимо обновление и приобретение стационарных аттракционов, которые могли бы эксплуатироваться на протяжении любого периода года. Необходимо осуществить ремонт дорожек, ремонт электроосвещения, реконструировать танцевальную площадку, что позволило бы организовать досуг молодежи.
Остро стоит проблема нехватки помещений под архивохранилища, читальный зал и обеспечения нормативных условий хранения документов. По состоянию на 1 января 2014 г. в организациях - источниках комплектования МБУ "Архив города Шумерля" сверх установленных сроков хранится около 600 единиц хранения, относящихся к муниципальной собственности и подлежащих передаче в архив
Многообразие направлений в курируемой сфере делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Реализация подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения города ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть их творческий потенциал, укрепить позитивный образ города Шумерли в Чувашской Республике.
Раздел II. Приоритеты политики в сфере культуры, цели,
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, ожидаемые конечные результаты, срок реализации
подпрограммы
В соответствии с приоритетами развития целью подпрограммы является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.
Целевыми показателями (индикаторами) достижения основных целей подпрограммы выступают:
- количество клубных формирований МАУК ДК "Восход";
- количество мероприятий для взрослого населения МАУК ДК "Восход";
- количество мероприятий для детей МАУК ДК "Восход";
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МАУК ДК "Восход";
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
- количество посещений МАУК "Городской парка культуры и отдыха";
- количество посещений МБУ "Городская централизованная библиотечная система";
- доля документов МБУ "Архив города Шумерля", находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов;
- доля принятых в МБУ "Архив города Шумерля" документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему;
- среднее число пользователей архивной информацией (на 10 тыс. человек населения).
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
создание условий, обеспечивающих доступность основных культурных благ, повышение качества культурных услуг;
повышение качества доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;
высокий уровень доступности услуг архива;
сохранение и повышение творческого уровня художественных коллективов;
внедрение и использование новых информационных технологий в деятельности учреждений культуры;
развитие народного художественного творчества и любительского искусства;
укрепление материально - технической базы отрасли культуры.
Подпрограмма планируется к реализации в течение 2014 - 2020 годов. При этом достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения. Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг, формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма, создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, создание благоприятных условий для расширения доступа детей и юношества к услугам, оказываемым учреждениями культуры, поддержку и стимулирование их творческой деятельности путем расширения спектра форм и методов работы; повышение уровня квалификации специалистов, работающих с детьми;
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности библиотек. Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру;
Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела. Мероприятие направлено на внедрение принципов, технологий и систем организации архивного дела, способных адекватно реагировать на процессы, происходящие в обществе, обеспечение запросов и потребностей в области сохранения и использования архивной информации.
основное мероприятие 4. Поддержка общественных инициатив и проведение мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, направленных на формирование и укрепление патриотизма и российской гражданской идентичности. Мероприятие направлено на сохранение национальной самобытности, традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма и гражданского самосознания жителей города Шумерли, профилактику этноконфессионального экстремизма и ксенофобии в обществе.
Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 83537,2 тыс. рублей, бюджет города Шумерли - 72324,2 тыс. рублей, внебюджетных источников - 11213,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице.
(тыс. рублей)
Годы
Всего объем финансирования
В том числе за счет средств
бюджета города Шумерли
внебюджетных источников
2014
13407,1
10053,1
3199,0
2015
13052,1
10127,6
2924,5
2016
11325,8
10325,3
1000,5
2017
11325,5
10377,0
948,5
2018
11463,5
10431,0
1032,5
2019
11595,2
10481,2
1114,0
2020
11523,0
10529,0
994,0
Итого
83537,2
72324,2
11213,0
Предусматривается программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета города Шумерли.
К внебюджетным источникам отнесены средства от приносящей доход деятельности, средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и организаций.
Раздел V. Основные меры правового регулирования
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется совершенствование нормативных правовых актов города Шумерли.
В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия отдел культуры администрации города Шумерли вносит изменения в действующие нормативные правовые акты города Шумерли в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов города Шумерли.
Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Шумерля
от 29.09.2014 № 745
Приложение № 7
к муниципальной программе
города Шумерля
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ШУМЕРЛИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Паспорт
Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма" муниципальной
программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие
культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Отдел культуры администрации города Шумерля
Соисполнители подпрограммы
-
-
Цель подпрограммы
-
Реализация муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы;
- реализация полномочий органов местного самоуправления города Шумерля в сферах деятельности, отнесенных к компетенции отдела культуры по вопросам организации и проведения общегородских мероприятий;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами учреждений культуры;
- взаимодействие с организациями и учреждениями различных организационно-правовых форм;
- обеспечение деятельности аппарата и централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации города Шумерля
Задачи подпрограммы
-
разработка проектов решений органов местного самоуправления;
- организация и проведение на территории города Шумерля различных праздников, конкурсов, фестивалей; разработка предложений по формированию бюджетных показателей подпрограммы, финансируемых из бюджета города Шумерля на очередной финансовый год;
- разработка предложений о нормативах финансирования подведомственных учреждений культуры;
- создание финансовых и материально-технических условий для функционирования учреждений культуры в рамках утвержденного бюджета;
- формирование бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств, организация и осуществление финансового контроля в сфере культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
-
-
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации
-
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 15864,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2019,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1972,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1085,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 1373,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2524,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3118,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3771,0 тыс. рублей.
из них средства:
бюджета города Шумерля 15864,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2019,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1972,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1085,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 1373,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2524,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3118,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3771,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
реализация подпрограммы позволит обеспечить эффективность выполнения программы
Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы
реализации подпрограммы, прогноз развития
Основными задачами отдела культуры администрации города Шумерля являются:
- реализация полномочий органов местного самоуправления города Шумерля в сферах деятельности, отнесенных к компетенции отдела культуры по вопросам организации и проведения общегородских мероприятий;
- взаимодействие с организациями и учреждениями различных организационно-правовых форм по вопросам отнесенным к компетенции отдела культуры администрации города Шумерля;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Шумерля;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами учреждений культуры;
- создание условия для благоустройства мест массового отдыха населения города.
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами:
- разрабатывает проекты решений органов местного самоуправления города; проекты программ развития сфер деятельности, отнесенных к компетенции отдела культуры; предложения по формированию бюджетных показателей по подведомственным учреждениям и мероприятиям, финансируемым из бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и о нормативах финансирования подведомственных учреждений;
- организует и проводит на территории города различные праздники, конкурсы, фестивали;
- обеспечивает участие самодеятельных творческих коллективов города в республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях;
- способствует формированию городского библиотечного фонда;
- создает финансовые и материально-технические условия для функционирования учреждений культуры в рамках утвержденного бюджета;
- определяет муниципальный заказ на виды и уровни услуг учреждениям культуры;
- являясь главным распорядителем бюджетных средств, составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств, организует и осуществляет финансовый контроль в сфере культуры, привлекает и использует внебюджетные средства;
- ведет бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами;
- осуществляет анализ работы сферы культуры в городе Шумерля, тенденций ее развития и прогнозирование перспектив.
Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели
(индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые
результаты и срок реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является реализация муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы и обеспечение деятельности аппарата и централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации города Шумерля.
Достижению поставленной в подпрограмме цели будет способствовать решение следующих приоритетных задач:
разработка проектов решений органов местного самоуправления;
организация и проведение на территории города Шумерля различных праздников, конкурсов, фестивалей;
разработка предложений по формированию бюджетных показателей подпрограммы, финансируемых из бюджета города Шумерля на очередной финансовый год;
разработка предложений о нормативах финансирования подведомственных учреждений культуры;
создание финансовых и материально-технических условий для функционирования учреждений культуры в рамках утвержденного бюджета;
формирование бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств, организация и осуществление финансового контроля в сфере культуры.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы включает 2 основных мероприятия.
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функции муниципальных органов, проведение общегородских мероприятий.
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры.
В рамках выполнения основных мероприятий осуществляется обеспечение достижения целей, решения задач и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 год.
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом.
Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 15864,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2019,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1972,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1085,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 1373,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2524,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3118,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3771,0 тыс. рублей.
из них средства:
бюджета города Шумерля 15864,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2019,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1972,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1085,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 1373,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2524,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3118,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3771,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета города Шумерля.
Раздел V. Основные меры правового регулирования
Для реализации подпрограммы планируется принять меры правового регулирования муниципальной программы.
В случае изменения законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики в сфере реализации подпрограммы, и в целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы в течение периода ее действия отдел культуры администрации города Шумерля вносит изменения в действующие нормативные правовые акты города Шумерля, а также разрабатывает проекты новых нормативных правовых актов города Шумерля в указанной сфере.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШУМЕРЛЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2014 г. № 745
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА ШУМЕРЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШУМЕРЛЯ
ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА № 123
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", Уставом города Шумерля Чувашской Республики, постановлением администрации города Шумерля от 30 октября 2013 года № 896 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики" и на основании решения Собрания депутатов города Шумерля № 543 от 1 августа 2014 года "О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Шумерля от 29 ноября 2013 года № 437 "О бюджете города Шумерля на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Администрация города Шумерля постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 13 февраля 2014 года № 123 "Об утверждении муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1) Раздел "Объем средств бюджета города Шумерли на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников" паспорта муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы изложить в следующей редакции:
- общий объем финансирования муниципальной целевой программы составляет 99556,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 15427,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 15024,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 12359,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 12750,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 13987,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 14714,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 15294,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
бюджета города Шумерли - 88188,6 тыс. рублей (88,7 процента), в том числе:
в 2014 году - 12228,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 12100,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 11410,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 11750,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 12955,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 13600,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 14300,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 11213,0 тыс. рублей (11,3 процента), в том числе:
в 2014 году - 3199,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 2924,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 1000,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 948,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 1032,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 1114,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 994,0 тыс. рублей;
2) Раздел V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерли и внебюджетных средств.
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы составляет 99556,6 тыс. рублей.
Финансирование Программы
Годы
Всего объем финансирования
В том числе за счет средств
бюджета города Шумерли
внебюджетных источников
2014
15427,0
12228,0
3199,0
2015
15024,5
12100,0
2924,5
2016
12411,1
11410,6
1000,5
2017
12698,5
11750,0
948,5
2018
13987,5
12955,0
1032,5
2019
14714,0
13600,0
1114,0
2020
15294,0
14300,0
994,0
Итого
99556,6
88343,6
11213,0
Предусматривается программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета города Шумерли.
К внебюджетным источникам отнесены доходы от уставной деятельности учреждений, средства от приносящей доход деятельности, средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и организаций.
Объем инвестиций и других расходов на осуществление Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней".
3) Приложение № 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.
4) Приложение № 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.
5) Приложение № 7 подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы считать Приложением № 6, и изложить его в редакции Приложения № 3 к настоящему постановлению.
6) Дополнить муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы Приложением № 7 "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" в редакции Приложения № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам социальной политики - начальника отдела образования администрации города Шумерля Л.В.Осипову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Л.Г.ДМИТРИЕВА
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Шумерля
от 29.09.2014 № 745
Приложение № 4
к муниципальной программе
города Шумерли
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ШУМЕРЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы)
Расходы бюджета города Шумерли на оказание муниципальной услуги (выполнения работы), тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие культуры"
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
Услуга по обеспечению деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
-
-
-
6387,9
6423,2
6495,3
Показатель объема услуги:
Количество постоянно действующих клубных формирований
29
29
29
-
-
-
Из общего числа:
количество формирований самодеятельного народного творчества
28
28
28
-
-
-
Количество участников клубных формирований
463
466
469
-
-
-
Количество участников формирований самодеятельного народного творчества
450
453
456
-
-
-
Из общего числа количество формирований самодеятельного народного творчества для детей до 14 лет
18
18
18
-
-
-
Количество участников клубных формирований для детей до 14 лет
262
265
268
-
-
-
Из общего числа количество формирований самодеятельного народного творчества для молодежи от 15 до 24 лет
5
5
5
-
-
-
Количество участников клубных формирований для молодежи от 14 до 24 лет
70
70
70
-
-
-
Число культурно-массовых мероприятий
288
290
292
-
-
-
Из них, на платной основе
161
162
163
-
-
-
Численность населения, участвующего в платных мероприятиях
21020
21720
22320
-
-
-
Количество пользователей - услуги аттракционов, чел.
10000
10300
10500
-
-
-
Количество пользователей - услуги детских игровых автоматов, чел.
8000
8500
9000
-
-
-
Количество пользователей - услуги платного туалета, чел
450
500
600
-
-
-
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности библиотек
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
-
-
-
3147,2
3154,4
3280,0
Показатель объема услуги:
Количество зарегистрированных пользователей, чел.
10550
10560
10570
-
-
-
Количество зарегистрированных пользователей в возрасте до 14 лет, чел.
3920
3925
3930
-
-
-
Количество посещений, ед.
83700
84500
85300
-
-
-
Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед.
192100
192125
192150
-
-
-
Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки, ед.
2620
2630
2640
-
-
-
Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела
Оказание информационных услуг на основе архивных документов
-
-
-
673,0
550,0
550,0
Показатель объема услуги:
Количество исполненных социально-правовых запросов, ед.
650
700
750
-
-
-
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Шумерля
от 29.09.2014 № 745
Приложение № 5
к муниципальной программе
города Шумерли
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ШУМЕРЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия)
Код бюджетной классификации
Источники финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. рублей
ГГРБС
РРзПр
ЦЦСР
ВВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1.
"Развитие культуры"
957
0000
0000000
000
всего
13407,1
13052,1
11325,8
11325,5
11463,5
11595,2
11523,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
10208,1
10127,6
10325,3
10377,0
10431,0
10481,2
10529,0
внебюджетные источники
3199,0
2924,5
1000,5
948,5
1032,5
1114,0
994,0
Основное мероприятие 1.
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
957
0000
0000000
000
всего
9546,9
9307,7
7455,8
7436,5
7552,5
7666,2
7575,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
6387,9
6423,2
6495,3
6528,0
6560,0
6592,2
6621,0
внебюджетные источники
3159,0
2884,5
960,5
908,5
992,5
1074,0
954,0
Мероприятие 1.1.
Создание условий для сохранения и развития традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения муниципального образования города Шумерля
957
0801
Ц414039
621
всего
6871,5
6733,4
5359,4
5423,0
5447,0
5471,2
5496,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
4612,5
4746,7
4798,9
4823,0
4847,0
4871,2
4896,0
внебюджетные источники
2259,0
1934,5
560,5
600,0
600,0
600,0
600,0
Мероприятие 1.2.
Предоставления комплекса услуг для создания благоприятных условий в организации культурного досуга и отдыха жителей города
957
0801
Ц414039
621
всего
2525,4
2626,5
2096,4
2013,5
2105,5
2195,0
2079,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
1625,4
1676,5
1696,4
1705,0
1713,0
1721,0
1725,0
внебюджетные источники
900,0
950,0
400,0
308,5
392,5
474,0
354,0
Основное мероприятие 2.
Обеспечение деятельности библиотек. Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
957
0801
Ц414041
611
всего
3187,2
3194,4
3320,0
3336,0
3355,0
3369,0
3386,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
3147,2
3154,4
3280,0
3296,0
3315,0
3329,0
3346,0
внебюджетные источники
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Основное мероприятие 3.
Развитие архивного дела
всего
673,0
550,0
550,0
553,0
556,0
560,0
562,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
673,0
550,0
550,0
553,0
556,0
560,0
562,0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.
Поддержка общественных инициатив и мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, направленных на формирование и укрепление патриотизма и российской гражданской идентичности
-
-
-
-
всего
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2.
Обеспечение реализации муниципальной "Развитие культуры и туризма"
957
0804
0000000
000
всего
2019,9
1972,4
1085,3
1373,0
2524,0
3118,8
3771,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
2019,9
1972,4
1085,3
1373,0
2524,0
3118,8
3771,0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение функции муниципальных органов, проведение общегородских мероприятий
957
0804
Ц4Э0020
000
всего
840,0
755,3
755,3
763,0
768,0
774,0
778,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
840,0
755,3
755,3
763,0
768,0
774,0
778,0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры
957
0804
Ц4Э4044
000
всего
1179,9
1217,1
330,0
610,0
1756,0
2344,8
2993,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Чувашской Республики
0
0
0
0
0
0
0
бюджет города Шумерля
1179,9
1217,1
330,0
610,0
1756,0
2344,8
2993,0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Шумерля
от 29.09.2014 № 745
Приложение № 6
к муниципальной программе
города Шумерля
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ШУМЕРЛИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Паспорт
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Шумерля Чувашской Республики "Развитие культуры
и туризма" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
-
отдел культуры администрации города Шумерля (далее - отдел культуры)
Соисполнители подпрограммы
-
подведомственные учреждения отдела культуры администрации города Шумерля
Цель подпрограммы
-
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства города Шумерли
Задачи подпрограммы
-
расширение широкого доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам путем обеспечения их сохранности, пополнение, предоставление и использование;
- обеспечение разнообразия и доступности культурно-досуговых и информационных услуг;
развитие художественно-творческой деятельности;
- укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений культуры в целях повышения качества оказания культурных услуг
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
-
к 2021 году будут достигнуты следующие показатели:
- количество клубных формирований - 29 ед.;
- количество мероприятий для взрослого населения - 130 ед.;
- количество мероприятий для детей - 140 ед.;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 22,2%;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры - 77,5%;
- количество посещений городского парка культуры и отдыха - 21,5 тыс. чел.;
- количество посещений муниципальных библиотек - 88,3%.
- доля документов МБУ "Архив города Шумерля", находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 80 процентов;
- доля принятых в МБУ "Архив города Шумерля" документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему - 100 процентов;
- среднее число пользователей архивной информацией (на 10 тыс. человек населения) - 430 человек.
Срок реализации подпрограммы
-
2014 - 2020 годы.
Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы
-
общий объем финансирования подпрограммы "Развитие культуры" составляет 83537,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 13407,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 13052,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 11325,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 11325,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 11463,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 11595,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 11523,0 тыс. рублей.
из них:
средства бюджета города Шумерли - 72479,2 тыс. рублей (86,6 процентов), в том числе:
в 2014 году - 10208,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 10127,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 10325,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 10377,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10431,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 10481,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 10529,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников 11213,0 - тыс. рублей (13,4 процентов), в том числе:
в 2014 году - 3199,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 2924,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 1000,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 948,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 1032,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 1114,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 994,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты подпрограммы
-
создание условий, обеспечивающих доступность основных культурных благ, повышение качества культурных услуг;
повышение качества доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;
высокий уровень доступности услуг архива;
сохранение и повышение творческого уровня художественных коллективов;
внедрение и использование новых информационных технологий в деятельности учреждений культуры;
развитие народного художественного творчества и любительского искусства;
укрепление материально-технической базы отрасли культуры.
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Культура города Шумерли, являясь важной составляющей общекультурного пространства Чувашской Республики, располагает достаточным ресурсом, включающим развитую сеть учреждений культуры: МБУ "Городская централизованная библиотечная система", МАУК ДК "Восход", МАУК "Городской парк культуры и отдыха", Шумерлинский народный историко-краеведческий музей, МБОУДОД "Детская школа искусств № 1", МБУ "Архив города Шумерля".
Сфера клубно-досуговой деятельности характеризуется ростом интереса населения к различным видам художественной самодеятельности. Повысилось количество культурно-массовых мероприятий. В 2013 году проведено 286 культурно-досуговых мероприятий для разновозрастных слоев населения, из них 160 мероприятий - на платной основе. Число участников составило 20520 человека.
Одним из приоритетных направлений государственной политики в области культуры является поддержка и стимулирование деятельности любительских коллективов художественного творчества. В 2013 году свои услуги в области самодеятельного народного творчества представили 29 разножанровых клубных формирований для разновозрастных категорий населения, в которых разного вида творческой деятельностью занимались 460 человека в возрасте от 3 до 80 лет. Из общего числа клубных формирований 18 объединений для детей до 14 лет, в которых участвуют 269 детей.
5 коллективов самодеятельного народного творчества МАУК ДК "Восход" удостоены почетного звания "Народный самодеятельный коллектив художественного творчества: танцевально-спортивный "Экситон", коллектив эстрадного танца "Каприз", эстрадная студия "Артон", хор ветеранов "Русская душа", театральный коллектив "Коляда. Творческие коллективы и солисты достойно представляют культуру города Шумерли, как в Чувашской Республике, так и в регионах России, тем самым создавая положительный творческий имидж о городе.
Удельный вес населения, участвующих в клубных формированиях и платных мероприятиях, в 2013 году составил 68,0%.
Среди основных достижений, кардинально изменивших место и роль библиотек в жизни общества, - появление возможности выбора информации между традиционными печатными и электронными носителями, паритетность обслуживания как локальных, так и удаленных пользователей, создание собственных электронных библиографических ресурсов. Уровень компьютеризации библиотек в городе Шумерле составляет 100 процентов.
Модернизация библиотек обеспечила внедрение и развитие новых технологий, расширение информационно-библиографической деятельности и развитие различных видов услуг. Сегодня библиотеки являются культурными, информационными и образовательными центрами.
Формируется Сводный каталог книг библиотек города Шумерли, ведется ретроконверсия традиционных каталогов в электронную форму. Произошли изменения в технологии обслуживания читателей, ресурсной и материально-технической базе.
Услугами библиотек пользуются 10542 читателей, из них в возрасте до 14 лет включительно - 3915. Количество посещений составляет - 82900, количество книговыдачи - 192100. Общий фонд библиотек составляет 112980 экз., количество новых поступлений составляет - 3490 экз., объем новых поступлений на 1000 жителей - 110 экз.
МАУК "Городской парк культуры и отдыха" является памятником природы регионального значения. Он создан в городе в целях лучшего использования природных условий для организации культурного отдыха населения и проведения разнообразной культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди взрослых и детей. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики № 140 от 17.07.2000 городской парк внесен в реестр особо охраняемых природных территорий Чувашской Республики. Территория парка многофункциональна, с развитой системой благоустройства, предназначенной для массового отдыха взрослых и детей.
Парк занимает обширную территорию (22 га), которая требует постоянного ухода и благоустройства. Сотрудники парка выполняют все работы, требуемые для удобства и приятного отдыха посетителей, нормального функционирования парка. В городском парке ведется работа на организацию досуга населения, создание малых архитектурных форм, благоустройство территории, организацию и проведение озеленительных мероприятий. В 2013 году в рамках озеленения парковых зон посажено 233 штук деревьев лиственной породы. Основная задача - обеспечить комплексное развитие всех сфер деятельности парка, поддерживать в пригодном для эксплуатации состоянии все элементы парковой структуры.
Муниципальный архив, являясь уникальной составной частью историко-культурного наследия народов города Шумерли, непосредственно участвует в реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям, содействует решению задач социально-экономического развития города Шумерли. По состоянию на 1 января 2014 г. МБУ "Архив города Шумерля" обеспечивают сохранность около 12 тысяч единиц хранения, относящихся к историко-культурному наследию народа, проживающих на территории города. Ежегодно осуществляется прием до 200 дел документов муниципального архива города Шумерли. За последние годы наблюдается устойчивый рост обращений граждан за ретроспективной информацией, с 2008 по 2013 год число посещений архива возросло на 30 процентов.
Наряду с положительными тенденциями в развитии сферы культуры, имеются ряд факторов, отрицательно влияющих на их развитие и проблем, сдерживающих рост результативности.
Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры по-прежнему не позволяет внедрять инновационные формы работы, информационные технологии, а также привлекать в отрасль молодые кадры. Требуют безотлагательного решения вопросы капитального ремонта здания МАУК ДК "Восход", прилегающей территории. Концертные залы, кабинеты для занятий нуждаются в проведении капитальных ремонтных работ. Учреждения культуры нуждаются в обновлении музыкальных инструментов, который в настоящее время имеет большой износ, в свето- и звукооборудовании, соответствующем современным требованиям сценического искусства. Отсутствие транспортного средства не позволяет организовывать выезды коллективов художественной самодеятельности с концертами, спектаклями в регионы по обмену опытом, для участия в различных конкурсах республиканского, межрегионального уровня.
В сфере библиотечного обслуживания населения острой проблемой остается комплектование книжных фондов общедоступных библиотек новыми книгами и периодическими изданиями, повышение качества и динамики обновления книжных фондов с учетом установленных нормативов и стандартов. Ежегодно в общедоступные библиотеки города поступает более 90 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и т.д.) на 1000 жителей. По этому показателю, согласно Модельному стандарту, муниципальные общедоступные библиотеки города Шумерли сильно отстают. Осознавая данную проблему, городская библиотечная система планирует довести к 2020 году вышеупомянутые показатели до 130 книг на 1000 жителей.
Недостаточный уровень технического оснащения и программного обеспечения библиотек. Спрос на библиотечные услуги с использованием информационных технологий возрастает, имеющееся количество компьютерного оборудования не удовлетворяет запросы пользователей. Быстрая смена информационных технологий влечет за собой необходимость обновления компьютерного парка, телекоммуникационных технологий, программного обеспечения для создания единой информационной библиотечной сети.
Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями.
Не удовлетворяет современным требованиям база аттракционного хозяйства. Срок эксплуатации аттракционов составляет более 30 лет. По результатам технического обследования, проведенного в 2013 году аттракционы требуют капитального ремонта. Для организации массового отдыха населения в городском парке культуры и отдыха необходимо обновление и приобретение стационарных аттракционов, которые могли бы эксплуатироваться на протяжении любого периода года. Необходимо осуществить ремонт дорожек, ремонт электроосвещения, реконструировать танцевальную площадку, что позволило бы организовать досуг молодежи.
Остро стоит проблема нехватки помещений под архивохранилища, читальный зал и обеспечения нормативных условий хранения документов. По состоянию на 1 января 2014 г. в организациях - источниках комплектования МБУ "Архив города Шумерля" сверх установленных сроков хранится около 600 единиц хранения, относящихся к муниципальной собственности и подлежащих передаче в архив
Многообразие направлений в курируемой сфере делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Реализация подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения города ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть их творческий потенциал, укрепить позитивный образ города Шумерли в Чувашской Республике.
Раздел II. Приоритеты политики в сфере культуры, цели,
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, ожидаемые конечные результаты, срок реализации
подпрограммы
В соответствии с приоритетами развития целью подпрограммы является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.
Целевыми показателями (индикаторами) достижения основных целей подпрограммы выступают:
- количество клубных формирований МАУК ДК "Восход";
- количество мероприятий для взрослого населения МАУК ДК "Восход";
- количество мероприятий для детей МАУК ДК "Восход";
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МАУК ДК "Восход";
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
- количество посещений МАУК "Городской парка культуры и отдыха";
- количество посещений МБУ "Городская централизованная библиотечная система";
- доля документов МБУ "Архив города Шумерля", находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов;
- доля принятых в МБУ "Архив города Шумерля" документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему;
- среднее число пользователей архивной информацией (на 10 тыс. человек населения).
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
создание условий, обеспечивающих доступность основных культурных благ, повышение качества культурных услуг;
повышение качества доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;
высокий уровень доступности услуг архива;
сохранение и повышение творческого уровня художественных коллективов;
внедрение и использование новых информационных технологий в деятельности учреждений культуры;
развитие народного художественного творчества и любительского искусства;
укрепление материально - технической базы отрасли культуры.
Подпрограмма планируется к реализации в течение 2014 - 2020 годов. При этом достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения. Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг, формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма, создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, создание благоприятных условий для расширения доступа детей и юношества к услугам, оказываемым учреждениями культуры, поддержку и стимулирование их творческой деятельности путем расширения спектра форм и методов работы; повышение уровня квалификации специалистов, работающих с детьми;
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности библиотек. Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру;
Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела. Мероприятие направлено на внедрение принципов, технологий и систем организации архивного дела, способных адекватно реагировать на процессы, происходящие в обществе, обеспечение запросов и потребностей в области сохранения и использования архивной информации.
основное мероприятие 4. Поддержка общественных инициатив и проведение мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, направленных на формирование и укрепление патриотизма и российской гражданской идентичности. Мероприятие направлено на сохранение национальной самобытности, традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма и гражданского самосознания жителей города Шумерли, профилактику этноконфессионального экстремизма и ксенофобии в обществе.
Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 83537,2 тыс. рублей, бюджет города Шумерли - 72324,2 тыс. рублей, внебюджетных источников - 11213,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице.
(тыс. рублей)
Годы
Всего объем финансирования
В том числе за счет средств
бюджета города Шумерли
внебюджетных источников
2014
13407,1
10053,1
3199,0
2015
13052,1
10127,6
2924,5
2016
11325,8
10325,3
1000,5
2017
11325,5
10377,0
948,5
2018
11463,5
10431,0
1032,5
2019
11595,2
10481,2
1114,0
2020
11523,0
10529,0
994,0
Итого
83537,2
72324,2
11213,0
Предусматривается программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета города Шумерли.
К внебюджетным источникам отнесены средства от приносящей доход деятельности, средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и организаций.
Раздел V. Основные меры правового регулирования
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется совершенствование нормативных правовых актов города Шумерли.
В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия отдел культуры администрации города Шумерли вносит изменения в действующие нормативные правовые акты города Шумерли в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов города Шумерли.
Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Шумерля
от 29.09.2014 № 745
Приложение № 7
к муниципальной программе
города Шумерля
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ШУМЕРЛИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Паспорт
Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма" муниципальной
программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие
культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Отдел культуры администрации города Шумерля
Соисполнители подпрограммы
-
-
Цель подпрограммы
-
Реализация муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы;
- реализация полномочий органов местного самоуправления города Шумерля в сферах деятельности, отнесенных к компетенции отдела культуры по вопросам организации и проведения общегородских мероприятий;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами учреждений культуры;
- взаимодействие с организациями и учреждениями различных организационно-правовых форм;
- обеспечение деятельности аппарата и централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации города Шумерля
Задачи подпрограммы
-
разработка проектов решений органов местного самоуправления;
- организация и проведение на территории города Шумерля различных праздников, конкурсов, фестивалей; разработка предложений по формированию бюджетных показателей подпрограммы, финансируемых из бюджета города Шумерля на очередной финансовый год;
- разработка предложений о нормативах финансирования подведомственных учреждений культуры;
- создание финансовых и материально-технических условий для функционирования учреждений культуры в рамках утвержденного бюджета;
- формирование бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств, организация и осуществление финансового контроля в сфере культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
-
-
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации
-
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 15864,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2019,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1972,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1085,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 1373,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2524,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3118,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3771,0 тыс. рублей.
из них средства:
бюджета города Шумерля 15864,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2019,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1972,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1085,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 1373,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2524,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3118,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3771,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
реализация подпрограммы позволит обеспечить эффективность выполнения программы
Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы
реализации подпрограммы, прогноз развития
Основными задачами отдела культуры администрации города Шумерля являются:
- реализация полномочий органов местного самоуправления города Шумерля в сферах деятельности, отнесенных к компетенции отдела культуры по вопросам организации и проведения общегородских мероприятий;
- взаимодействие с организациями и учреждениями различных организационно-правовых форм по вопросам отнесенным к компетенции отдела культуры администрации города Шумерля;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Шумерля;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами учреждений культуры;
- создание условия для благоустройства мест массового отдыха населения города.
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами:
- разрабатывает проекты решений органов местного самоуправления города; проекты программ развития сфер деятельности, отнесенных к компетенции отдела культуры; предложения по формированию бюджетных показателей по подведомственным учреждениям и мероприятиям, финансируемым из бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и о нормативах финансирования подведомственных учреждений;
- организует и проводит на территории города различные праздники, конкурсы, фестивали;
- обеспечивает участие самодеятельных творческих коллективов города в республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях;
- способствует формированию городского библиотечного фонда;
- создает финансовые и материально-технические условия для функционирования учреждений культуры в рамках утвержденного бюджета;
- определяет муниципальный заказ на виды и уровни услуг учреждениям культуры;
- являясь главным распорядителем бюджетных средств, составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств, организует и осуществляет финансовый контроль в сфере культуры, привлекает и использует внебюджетные средства;
- ведет бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами;
- осуществляет анализ работы сферы культуры в городе Шумерля, тенденций ее развития и прогнозирование перспектив.
Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели
(индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые
результаты и срок реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является реализация муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы и обеспечение деятельности аппарата и централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации города Шумерля.
Достижению поставленной в подпрограмме цели будет способствовать решение следующих приоритетных задач:
разработка проектов решений органов местного самоуправления;
организация и проведение на территории города Шумерля различных праздников, конкурсов, фестивалей;
разработка предложений по формированию бюджетных показателей подпрограммы, финансируемых из бюджета города Шумерля на очередной финансовый год;
разработка предложений о нормативах финансирования подведомственных учреждений культуры;
создание финансовых и материально-технических условий для функционирования учреждений культуры в рамках утвержденного бюджета;
формирование бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств, организация и осуществление финансового контроля в сфере культуры.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы включает 2 основных мероприятия.
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функции муниципальных органов, проведение общегородских мероприятий.
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры.
В рамках выполнения основных мероприятий осуществляется обеспечение достижения целей, решения задач и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 год.
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом.
Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 15864,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2019,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1972,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1085,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 1373,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2524,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3118,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3771,0 тыс. рублей.
из них средства:
бюджета города Шумерля 15864,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2019,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 1972,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1085,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 1373,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2524,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3118,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3771,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета города Шумерля.
Раздел V. Основные меры правового регулирования
Для реализации подпрограммы планируется принять меры правового регулирования муниципальной программы.
В случае изменения законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики в сфере реализации подпрограммы, и в целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы в течение периода ее действия отдел культуры администрации города Шумерля вносит изменения в действующие нормативные правовые акты города Шумерля, а также разрабатывает проекты новых нормативных правовых актов города Шумерля в указанной сфере.
------------------------------------------------------------------